Программа для подготовки налоговой декларации за год – скачать бесплатно официальную версию

Программа налоговая декларация 2020 — пошаговая инструкция заполнения

  • Если доходы состояли только из заработной платы или других доходов, облагаемых по ставке НДФЛ 13%, то выбираете первую вкладку 13;
  • Если получали дивиденды до 01.01.2015, то они облагаются налогом по ставке 9% и заносятся в соответствующую вкладку;
  • Выигрыши, призы, полученные в лотереях, играх, конкурсах облагаются по ставке 35%;
  • Дивиденды, полученные после 01.01.2015 облагаются по ставке 13% и заносятся в последнюю вкладку (не перепутайте две вкладки доходов, облагаемых по ставке 13%).

Для корректного заполнения декларации за 2020 год по имущественному вычету, вам понадобится декларация 3-НДФЛ за прошедшие года (если такие имеются), справка полученная от банка по уплаченным процентам по ипотеке, если конечно квартира куплена по ипотеке, и вы желаете оформлять имущественный вычет и по уплаченным процентам. Продолжаем заполнять следующий вычет и инструкция по пользованию программой заполнения декларации по вычету 13 % на покупку квартиры будет Вам в помощь!

Декларации 3-НДФЛ в 2020 году за 2020: скачать бланк

  1. Задание условий. В первом разделе вводится код налогового подразделения, который следует указывать по месту регистрации, признак налогоплательщика, вид доходов и способ заверения документа. Для физических лиц нужно проставить следующие пункты: «Иное физическое лицо», «Доходы гр. правового характера» и «Достоверность подтверждается лично»
  2. Сведения о декларанте. Данный раздел полностью заполняется при помощи паспорта. Необходимы серия и номер паспорта, ФИО, сведения о регистрации
  3. Доходы, полученные в РФ. По умолчанию для людей, которые выбрали статус «Иное физическое лицо» доступен только этот раздел с доходами. Пункт «Доходы за пределами РФ» становится неактивным. Чтобы заполнить вкладку доходов, можно пользоваться справкой 2 НДФЛ с места работы.

Если декларация создается с целью получить налоговый вычет на детей за год, следует получить данные свидетельства о рождении и документы, которые дают право на получение вычета. Для имущественного вычета необходимы документы и справки о праве собственности и особенностях недвижимости. В каждом конкретном случае следует заново уточнять пакет бумаг.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

  • 010 – указывается общий доход, рассчитать который необходимо по формуле: 010 = 070 листа А (доходы от источников в РФ) + 070 листа Б (доходы из-за границы) + пп.3.1 листа В (доход от предпринимательской и адвокатской деятельности) + пп.3.2 листа Е2 (инвестиционный вычет).
  • 020 – сумма общего не облагаемого дохода.
  • 030 – для получения надо из 020 вычесть 010.
  • 040 – для вычисления суммы налогового вычета в бланке есть подсказка, откуда брать данные.
  • 050 и 051 – следует заполнять только в случае необходимости.
  • 060 – рассчитываем налоговую базу, для этого в бланке приведена формула.

У тех, кто впервые столкнулся с её заполнением, возникает много вопросов. Можно доверить заполнение декларации специалистам, либо попробовать разобраться во всем самостоятельно. В этой статье подробно рассказывается для чего нужна декларация по форме 3-НДФЛ, как её правильно заполнять, и в какие сроки необходимо подавать в налоговые органы.

Как пошагово устанавливать декларацию на свой компьютер 2020?

Приступим к установке программы.

1 – в зависимости от того какая декларация, Вам необходимо выбирать нужный год. В нашем случае мы показываем, как установить декларацию 2018 года, соответственно ее и выбираем;

2 — нужно загрузить программу установки «msi»;

3 —  далее нажимаем «сохранить файл»;

4 – в зависимости от того куда вы сохранили файл «lnsD2018.msi», находите его в своем компьютере и запускаете, появляется мастер установки, нажимаем на кнопку «ГОТОВО»;

5 – лицензионное соглашение. Его следует внимательно изучить и выбрать из двух предложенных вариантов «не принимаю» и «принять». Если вы не принимаете, дальнейшая установка будет невозможна. Таким образом вариантов нет, соглашаемся ставим галочку на против «принять» и жмем на «ДАЛЕЕ»;

6 – выбор папки для установки программы. Нужно решить принять версию разработчика и не менять место куда предлагается установить, либо нажав на кнопку «Обзор» и определить место дислокации;

Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:

Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

7 – если с данной программой будет работать только один участник, ставим галочку «Только для меня», если программа будет доступна всем участникам, работающим за данным компьютером, ставите «Для всех», «ДАЛЕЕ»;

8 – подтверждение установки. В процессе установке будет направлен запрос на компьютер для разрешения установить не знакомую программу на жесткий диск. Понадобятся права администратора. После того как администратор компьютера в качестве согласия на установку, внесет необходимые данные, начнется процесс установки. Обычно времени занимает немного, в зависимости от того на сколько мощный компьютер;

9 – устанавливаем модуль печати. Вам нужно выбрать из двух вариантов: восстановить «Печать» и удалить

Обращаю внимание на следующее, если вы установите программу без возможности печати, распечатать не представится возможным. Поэтому чтобы заполненную декларацию 2018 можно было распечатать ставим первый вариант «Восстановить»

Нажимаем на ДАЛЕЕ:

10 – после того как появилось окошко «Установка завершена» можно смело нажимать на кнопку ЗАКРЫТЬ и можно приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ.

Юридическая консультация!

У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?

На сайте не нашли ответа на свой вопрос?

Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.

Консультация юриста совершенно бесплатна!

Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!

Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:

Функционал программы Налогоплательщик ЮЛ

Загрузить налогоплательщик ЮЛ для ИП УСН – это значит «нанять» помощника, который будет всегда под рукой. Русская версия для юрлиц и индивидуальных предпринимателей содержит актуальные справочники и классификаторы. Несомненное достоинство программного обеспечения Налогоплательщик ЮЛ – встроенная система проверки доступных обновлений. Пользователь может проверить наличие новой версии, не выходя из программы. Функциональные возможности решения весьма обширны:

  • поддержка разнообразных форм отчетности;
  • документы формируются в полуавтоматическом режиме;
  • есть форум поддержки, подробная справка;
  • возможность пользоваться действующим списком форм;
  • наличие разнообразных бланков, не связанных напрямую с отчетами в ПФР или Налоговую инспекцию, но приносящих пользу при ведении бизнеса;
  • отчетную документацию можно распечатывать, сохранять на компьютер в формате xml.

Полнофункциональная программа Налогоплательщик помогает формировать отчетную документацию в государственные органы (бухгалтерские и налоговые отчеты, пакеты документов для статистики, для кредитных предприятий и т.д.). Возможности программного обеспечения постоянно совершенствуются. Специалисты применяют решение для оформления всех требуемых отчетов и последующего предоставления их на бумажных носителях или же в электронном виде.

Программный комплекс Налогоплательщик ЮЛ имеет и калькулятор бухгалтера на текущий год. Такой инструмент помогает формировать табели учета рабочего времени, считать количество дней и часов трудящихся сотрудников. Чтобы начать пользоваться возможностями продукта необходимо установить дистрибутив решения на жесткий диск персонального компьютера.

Установочная и portable версия для Windows расположена на нашем сайте. Скачивайте программу бесплатно с патчем и пользуйтесь во благо Вашего дела. Программный комплекс будет полезен не только индивидуальных предпринимателям, но и компаниям, перечисляющим НДС в бюджет.

Информация о декларанте

Таблица для внесения личной информации

В данную таблицу вносится полная информация декларанта и проблем для ее заполнения возникнуть не должно:

  • ФИО;
  • ИНН;
  • Дата и место рождения;
  • Гражданство;
  • Паспортные данные.

Вкладка «Доходы, полученные в РФ»

Окно для внесения полученных доходов

Для внесения своих официально полученных доходов служит данная вкладка. Именно с этой общей суммы дохода планируется получение налогового вычета.

Достаточно нажать на зеленый значок плюса и внести информацию полученного дохода в предыдущем 2017 году помесячно.

Доходы заполняются в соответствии со справкой формы 2-НДФЛ, которая получена у работодателя или иные доходы.

Образец с заполненными строками

Заполнив полностью форму декларации 3-НДФЛ, она сохраняется в формате pdf.

Распечатанный на обычном принтере документ, подписанный он сдается в налоговую инспекцию вместе с прилагаемым пакетом документов, в который включены:

  • паспорт;
  • подготовленная с использованием специальной программы 3 НДФЛ декларация и распечатанная;
  • заявление;
  • скан документа ИНН;
  • справка 2-НДФЛ;
  • документы, связанные с объектом вычета (обучение, недвижимость, лечение и так далее).

Программа «Декларация» доступна для скачивания на официальном сайте налоговой инспекции.

Программа «Декларация» для скачивания с официального сайта ИФНС

Помимо автоматического заполнения декларации доступно заполнение декларации вручную или на компьютере. Внесение сведений в декларацию необходимо после сбора всех подтверждающих документов.

Для заполнения декларации используют сведения из справки 2-НДФЛ, выдаваемой работодателем.

Также  могут быть использованы и иные документы, подтверждающие получаемые доходы.

Для получения сведений для декларации используются и расчеты, производимые в соответствии с этими документами.

Показатели денежных сумм в декларации указываются в рублях и копейках.

Однако, это не относится к сумме НДФЛ, отражение которой всегда ведется в рублях. Для подтверждающих сведения документов достаточно составить реестр документов, который прилагается к сканам документов.

После заполнения, каждый лист декларации должен быть пронумерован и на титульном листе декларации в специальном поле проставить количество страниц документа.

С использованием программы «Декларация»  все эти процедуры выполняются в автоматическом режиме.

Скачать программу декларация 3-НДФЛ 2020

При продаже какого либо имущества (жилья, автомобиля, нежилой недвижимости или при получении подарка), находящихся в собственности менее 3 лет (5 лет для недвижимости купленной после 2020 года) налогоплательщику необходимо отчитаться о доходах перед налоговой инспекцией, это можно сделать, как на бумажных бланках, так и в программе декларация 3-НДФЛ, которую вы сможете бесплатно скачать внизу страницы.

Если вы, как физическое лицо, получили доход в 2020 году, и при этом он не облагался налогом по ставке 13%, то в 2020 году вы обязаны подать декларацию о доходах в срок до 30 апреля. Для того, чтобы её заполнить вам поможет программа декларация 3-НДФЛ 2020. В ином случае вас ожидают штрафные санкции.

Актуальная новая форма 3-НДФЛ на 2020 год – бланк в excel и образцы заполнения

  • в новом бланке всего 13 страниц (было 20);
  • убраны буквенные обозначения листов, вместо этого введены приложения к основным разделам;
  • декларация состоит из 1 раздела, 2 раздела и 8 приложений к нему, а также расчета к первому и пятому приложению;
  • данные по стандартным, социальным и инвестиционным вычетам собраны в пятом приложении
  • данные по профессиональным вычетам объединены с доходами ИП, адвокатов, нотариусов в третьем приложении;
  • упрощен раздел о налоговой базе по ценным бумагам, инвестициям;
  • учтены некоторые изменения налогового законодательства;
  • на титульном листе поле «налоговый период» переименовано в «отчетный год»;
  • при заполнении декларации физическими лицами достаточно указывать сумму дохода и удержанного НДФЛ;
  • отсутствует справочник с кодами региона;
  • коды вида деятельности перенесены в приложение 5 к порядку заполнения 3-НДФЛ, а не перечислены в декларации, как было ранее;
  • добавлены коды видов операции с ценными бумагами.

Неподготовленному гражданину сложно разобраться среди множества листов и выбрать необходимые. Законодательство ежегодно предпринимает меры по упрощению действующей формы. Обновленный бланк не является исключением. Внесенные изменения направлены на более удобную и простую работу с отчетом.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ

В помощь налогоплательщикам была разработана программа «Налогоплательщик ЮЛ». Процесс подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности в этой программе полностью автоматизирован, что упрощает работу бухгалтеров.

Актуальное состояние огромного количества документов доступно к заполнению в данной программе. Но для этого необходимо удостовериться в том, что установлена последняя действующая версия программы.

В поддерживаемые программой формы отчетности входят и такие как:

  • о среднесписочной численности;
  • декларация УСН;
  • формы 2; 3; 4 НДФЛ

И это не весь перечень документов.

В программу встроены и другие функции, такие как:

  • календарь бухгалтера;
  • «мастер документов» — его помощь неоценима будет для тех, кто впервые создает формы отчетности;
  • возможность ведения нескольких налогоплательщиков: юридических лиц и предпринимателей;
  • поддержка справочной системы;
  • доступ к актуальному справочнику КБК.

Налогоплательщик ЮЛ

Данная программа предусмотрена для бухгалтеров предприятий и индивидуальных предпринимателей, для самостоятельного заполнения налоговых деклараций и отчетности, и иной документации, используемой в работе для представления в налоговую  инспекцию:

  • постановка на учет респондента и снятие его с учета;
  • документация для регистрации ККТ;
  • документация в случае применения разных систем налогообложения (патент, ЕСХН, УСН, ЕНВД);

Декларация по УСН с примером заполнения

Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога для стр. 001 = «1» (строка 280) – указывается сумма уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за налоговый период из средств налогоплательщиков пособий по временной нетрудоспособности и суммы страховых взносов:

2. объект налогообложения «доходы минус расходы», как разность значений строк 050 и 260, если значение по строке 050 больше значения по строке 260 и значение по строке 270 меньше или равно значению по строке 260, или как значение по строке 050, если значение по строке 260 меньше значения по строке 270.

Пошаговая инструкция

Первый этап пройден. Теперь нужно установить программу Декларация на компьютер, запустив файл InsD2018.msi.

Порядок действий:

  1. После того, как процесс запущен, должно появиться окно с мастером установки.

  1. Нажимаем «Далее» и принимаем лицензионное соглашение, предварительно внимательно с ним ознакомившись.

  1. На следующем экране мастер предлагает выбрать папку, в которую будет устанавливаться приложение. Пользователь может согласиться с предложенным по умолчанию каталогом или выбрать другой с помощью кнопки «Обзор».

  1. Далее следуем инструкции на экране и подтверждаем установку.

  1. Процедура успешно завершена.

  1. Следующим шагом предлагается установить пакет для печати. Это нужно сделать, следуя рекомендациям на экране.

  1. Теперь программа готова к использованию и должна отобразиться на рабочем столе вашего компьютера.

Завершающие этапы

Следующий раздел: «Доходы, полученные в РФ».

В пункте «Источники выплат» нажимаем на зелёную кнопку + и печатаем наименование организации, осуществляющей выплаты, её ИНН, КПП и ОКТМО.

А в нижней таблице вводим сведения о доходе, нажав на +.

Код дохода выбираем нажав на многоточие (…)

сумму дохода, код вычета и сумму вычета (если он у вас есть) и месяц получения дохода.

Последний раздел: «Вычеты».

Выбираем свой вычет: поскольку у меня вычет на лечение, то выбираю социальные

и вводим сумму, которую мы оплатили за лечение и нажимаем на кнопку «Сохранить» внизу. И в процессе сохранения получаем такой ярлычок.

Открыв его и нажав на кнопку просмотр можно просмотреть свою декларацию. Из панели инструментов в режиме просмотра можно распечатать декларацию, а также сохранить её в tif формат.

Программа налоговая декларация 2020 — пошаговая инструкция заполнения

Как скачать программу «Налоговая декларация 2020»? Как правильно и без ошибок заполнить декларацию на имущественный вычет? Как заполняется и какие документы необходимо для социальных вычетов (обучение, лечение, и.т.д.)? Как декларировать полученные в прошлом году доходы? Все это более подробно мы изложили в данной статье и предлагаем пошаговую инструкцию по заполнению декларации за 2020 год.

Если вы приобрели впервые недвижимость, оплачивали обучение свое или своих детей, проходили платное лечение или обследования, то можете рассчитывать на получение налогового вычета. Для этого вам нужно правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать ее в вашу налоговую инспекцию. В данном случае – это ваше право подавать данную декларацию или же нет. Нами разработана пошаговая инструкция по заполнению программы декларация 2020.

Программа для заполнения 3-НДФЛ — описание всех вкладок

Если физическое лицо относится к льготной категории граждан или претендует на денежную компенсацию, предоставляемую за воспитание детей, то ему нужно кликнуть на закладку “вычеты” и выбрать стандартный тип налоговой скидки. Страница, которая появится в результате данной последовательности действий, оформляется достаточно легко – нужно всего лишь указать код вычета и количество детей.

Любой налогоплательщик, который откроет программу, разработанную для декларации 3-НДФЛ, первым делом должен проставить определенные условия общего характера, касающиеся документа и своих доходов. Это делается очень просто – в левой части окна расположена закладка, подписанная как “задать условия”. Физическому лицу необходимо кликнуть на нее и на странице, которая откроется, нажать на такие отметки:

Программа для налоговой декларации 2020

  • является официальным программным обеспечением от ФНС;
  • предлагает удобные формы для формирования декларации;
  • содержит подробную сопроводительную документации;
  • умеет проверять корректность заполнения в автоматическом режиме;
  • полностью переведена на русский язык и имеет интуитивный интерфейс;
  • распространяется совершенно бесплатно.

Формирование документации в программе 3 НДФЛ происходит в пошаговом режиме. Пользователю предлагается удобная форма, в которой необходимо указать общую информацию о налогоплательщике, ОКТМО, номер инспекции, номер корректировки и перечень документов для подтверждения достоверности указанных данных. Всю вышеуказанную информацию следует указать в разделе «Задание условий».

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ ИП

Первый раз такая декларация подается при получении первого дохода — в течение 5 дней. В дальнейшем декларации подается, если реальные доходы лица увеличились или уменьшились более чем на 50%. Опираясь на этот отчет, ИФНС рассчитывает для ИП авансовые платежи — трижды в год ИП платит НДФЛ авансами. А затем — сумму за год за вычетом авансов и профессиональных вычетов.

  • дивиденды;
  • доходы, не относящиеся к ведению бизнеса, — подарки, гонорары, продажа недвижимости или транспортных средств и т. д.;
  • выигрыши от участия в рекламных акциях, если призовая сумма больше 4 000 рублей;
  • материальная выгода, образовавшаяся при экономии на банковских процентах;
  • проценты от депозитов — рублевых и иностранных.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ ИП

  • ИП — это экономический субъект, который занимается бизнесом без регистрации фирмы, т. е. от своего имени, будучи физическим лицом, но по НК РФ предприниматели и обычные граждане облагаются разными налогами, поэтому нужно разделять доходы от бизнеса и от деятельности в качестве обычного гражданина;
  • 3-НДФЛ — это, в соответствии со ст.80 НК РФ, заявление по подоходному налогу, подаваемое гражданами, если у них были доходы, за которые не отчитался налоговый агент, другими словами — за доходы, по которым некому отчитаться, кроме самого их получателя — гражданина; также эта декларация подается для получения вычетов — возвратов из бюджета;
  • налоговый агент — это, как правило, работодатель лица; он не только отчитывается в налоговую по зарплате своих сотрудников, но и удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ с заработных плат своего персонала;
  • ИП становится плательщиком НДФЛ в 2 случаях: он работает на ОСНО, а не на спецрежиме, либо часть его бизнеса ведется на ОСНО, а часть — на спецрежиме; во втором случае предприниматель ведет раздельный учет;
  • по доходам, облагаемым НДФЛ, ИП может использовать вычеты и предъявлять расходы согласно правилам главы 23 НК РФ.

Если за год не было движения денежных средств на счетах и в кассе и объектов обложения либо у ИП расходы больше доходов, для 3-НДФЛ это не имеет значения, т. к. отчет нужно всё равно подавать, а просрочка либо непредставление формы влекут ответственность по ст.119 НК РФ. Но в этих случаях представляется нулевой бланк.

Программа 3-НДФЛ за 2020-2020 год: заполнение основных вкладок

Внимание! Если претендент на налоговую скидку относится либо к числу индивидуальных предпринимателей, либо к числу физических лиц, обладающих доходами, которые поступают на его счет из-за границы, то ему потребуется заполнить дополнительные вкладки программы 3-НДФЛ, скачанной с официального сайта налоговой службы. Чуть ниже проставляется тип того документа, который используется претендентом на налоговую скидку для удостоверения личности, а затем его номер и серия

Кроме этого, необходимо указать наименование того органа (обычно пишется аббревиатура организации), который выдал налогоплательщику данный документ, а также дату, когда это произошло

Чуть ниже проставляется тип того документа, который используется претендентом на налоговую скидку для удостоверения личности, а затем его номер и серия. Кроме этого, необходимо указать наименование того органа (обычно пишется аббревиатура организации), который выдал налогоплательщику данный документ, а также дату, когда это произошло.

Декларирование доходов от продажи квартиры или другой недвижимости в 2019 году

Теперь рассмотрим ситуацию, что в течение отчетного года вы получили дополнительный доход от продажи квартиры или другой недвижимости.

Кто-то по этой причине и будет заполнять декларацию 3-НДФЛ. Т.к. даже если вы не будете платить налог, декларацию 3-НДФЛ вы обязаны сдать.

28 — Добавляем новый источник дохода.

29, 30 — В качестве наименования источника выплаты можно указать: «продажа квартиры (укажите ФИО вашего покупателя)». Больше никаких данных (ИНН, КПП, ОКТМО, остальные галочки) вносить не надо.

31, 32 — Выбираем код дохода 1510 – «Доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач …»

33 — Укажите сумму продажи вашей квартиры из договора купли-продажи. Копию договора нужно будет приложить к вашей декларации.

34 — Если вы приобрели свою квартиру (которую сейчас продали) после 01.01.2016, то ставьте галочку, если раньше, то нет. Это связано с изменениями в законодательстве. С 01.01.2016 изменился срок владения квартирой для освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц.

До 01.01.2016 необходимо было быть владельцем не менее 3 лет, чтобы при продаже данной квартиры быть освобожденным от уплаты НДФЛ. После 01.01.2016 срок владения для освобождения от уплаты НДФЛ увеличился до 5 лет.

То есть, если вы приобрели квартиру или другую недвижимость, например, 01.02.2014, а продали 10.05.2018, таким образом, владели квартирой больше 3 лет и приобрели ее до 01.01.2016, то вы освобождаетесь от уплаты налога.

А если вы приобрели квартиру, например, 01.02.2016, то чтобы продать ее без уплаты НДФЛ, вам придется ждать до 02.02.2021.

Если вы поставили галочку в п. 34, окошко в п. 33 становится неактивным. Но теперь нужно вносить данные в окошки 35, 36, 37.

35 — Вносим сумму продажи квартиры как в договоре продажи вашей квартиры.

36 — Вносим кадастровый номер вашей недвижимости.

Если вы не знаете кадастровый номер вашей недвижимости, его можно посмотреть на сайте росреестр.

37 — Там же можно узнать кадастровую стоимость вашего объекта недвижимости.

Эта информация нужна для правильного расчета налоговой базы.

Согласно нашего законодательства налоговая база равна цены продажи квартиры (или иной недвижимости), но не менее 70% от кадастровой стоимости.

Рассмотрим это на примерах

Первый вариант

Вы продали квартиру за 5 млн. рублей. При этом кадастровая стоимость данной квартиры равна 4 млн. рублей. Таким образом налоговая база, с которой будет исчисляться НДФЛ составит 5 млн рублей, т.к. 70% от кадастровой стоимости составляет 0,7*4 млн=2,8 млн рублей, и это меньше стоимости квартиры по договору продажи.

Второй вариант

Вы продали дом за 4 млн рублей. Кадастровая стоимость дома составляет 7 млн рублей.

70% от кадастровой стоимости – это 0,7*7 млн=4,9 млн рублей.

Таким образом, налоговая база составит 4,9 млн рублей (несмотря на то, что вы продали дом всего за 4 млн рублей).

При этом вы можете уменьшить величину налогооблагаемой базы на величины налогового вычета.

38 — Выбираем код вычета.

39 — Есть два вида вычета

Вычет, составляющий 1 млн рублей при продаже квартиры, находившейся в собственности менее 3 лет – код 901

Вычет, в сумме подтвержденных расходов на покупку квартиры (дома и т.д.). Т.е., если у вас есть документальное подтверждение (договор купли-продажи), то вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на сумму, которую вы потратили на приобретение недвижимости, которую сейчас продали. Код данного вычета – 903.

При этом советую вам посмотреть какой вариант вам более выгоден. При этом еще раз напоминаю, чтобы использовать вычет по коду 903 у вас должно быть документальное подтверждение ваших расходов.

Рассмотрим на примере

Вы приобрели квартиру за 1,3 млн рублей, через 2 года продали за 1,8 млн рублей. Т.к. в собственности у вас квартира была всего 2 года, то вы обязаны платить НДФЛ.

По коду 901 – вы можете уменьшить сумму на 1 млн рублей, а по коду 903 на 1,3 млн. рублей.

40 — Выбрав код вычета 903, внесите сумму, которую вы потратили на приобретение вашей недвижимости.

41 — Укажите месяц, в котором вы продали вашу недвижимость.

Рассмотрим другие секции возможных ваших доходов.

42 — Рассмотрим другие секции для ваших возможных доходов.

 — если вы получали дивиденды (до 01.01.2015), то данные доходы облагаются по ставке 9% и заносятся в соответствующую вкладку;

 — если вы получали выигрыши и призы в лотереях, играх, конкурсах, то они облагаются по ставке 35%;

— дивиденды (после 01.01.2015) облагаются по ставке 13% и заносятся в последнюю вкладку (не перепутайте две вкладки с доходами, облагаемыми по ставке 13%).

Как сохранить справку?

Сохранение справок осуществляется путем нажатия левой кнопки мыши на изображение дискеты в левом верхнем углу экрана либо выбором соответствующего пункта в меню «Файл».

При работе с программой один раз в минуту происходит автосохранение.

Будьте внимательны, не сохраняйте пакеты за разные отчетные периоды под одним именем, так можно потерять данные за предыдущие отчетные периоды.

Для того чтобы создать новый пакет справок на основе данных за предыдущий отчетный период, откройте пакет за предыдущий отчетный период и сразу используйте пункт меню «Файл->Сохранить как», задав имя файла отличное от имени файла загруженного пакета.

При первом запуске программы необходимо выбрать на главном экране функцию «Создать новый пакет документов». Под пакетом документов подразумевается справка на заявителя и членов его семьи.

Все сведения справки заполняются на формах СПО «Справки БК», идентичных по названию разделам справки.

В формах заполняются поля в отношении заявителя, а затем, при необходимости, в отношении супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей. Для того чтобы получить доступ к справкам членов семьи, а также ко всем разделам справки заявителя, необходимо заполнить установочные данные заявителя:

  • фамилия,
  • имя,
  • отчество,
  • дата рождения,
  • пол,
  • паспортные данные.

Подсказки:

  • Рекомендуемые и необязательные к заполнению поля отмечены значками «*» и «**» соответственно. Все поля форм СПО «Справки БК» для удобства заполнения имеют контекстные подсказки.
  • Классифицируемые поля с возможностью выбора значения отмечены специальным символом «▼». При отсутствии в классификаторах нужного значения выбирается значение «Иное», и данные вводятся в поле в текстовом формате.
  • Нажатие на кнопку «…» позволяет вызвать специальную форму для ввода информации в поле справки.
  • Числовые значения сумм вводятся с точностью до копеек.
  • При работе с программой один раз в минуту происходит автоматическое сохранение данных пакета.
  • Для сохранения введенных данных на любом этапе могут быть использованы функции меню ФАЙЛ «Сохранить как» и «Сохранить» записывает файл с текущим именем на диск. Все справки на членов семьи сохраняются в одном файле с заявителем.
  • Удалить справку из пакета можно, нажав правую кнопку мыши на соответствующей строке в списке справок пакета (панель «Структура пакета»).
  • После заполнения и сохранения данных, справку необходимо распечатать.
  • Для печати справок должен использоваться лазерный принтер, обеспечивающий качественную печать.
  • Не допускаются дефекты печати в виде полос, пятен (при дефектах барабана или картриджа принтера).
  • На всех страницах пакета может быть поставлена подпись в правом нижнем углу, кроме последней страницы. На последней странице подпись ставится в специально отведенном месте.
  • Не допускается наличие подписей и пометок на линейных и двумерных штрихкодах.
  • Рукописные правки не допускаются.

Примечание: Особенностью печати СПО «Справки БК» является отсутствие знаков переносов. Если в строке не вмещаются буквенно-цифровые данные, то они продолжаются на следующей строке.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий